Empenhos com Detalhes do Beneficiário

Consulta detalhada de empenhos (PNTP 4.3)

Última atualização:

Empenhos com Detalhes do Beneficiário

Consulte os empenhos emitidos com identificação completa do credor, valores, histórico e situação dos pagamentos.

Total de Empenhos

220

Notas emitidas

Valor Empenhado

R$ 4.810.983,94

Reservado

Credores

83

Fornecedores distintos

Valor Pago

R$ 4.659.344,87

96,8% do empenhado

Top 10 Credores por Valor Recebido

Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor Total
1 FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF 00.000.000/0000-00 47 R$ 3.552.388,52
2 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 26.615.647/0001-11 20 R$ 255.778,40
3 POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L 41.039.993/0001-92 2 R$ 158.836,60
4 JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 54.609.843/0001-19 7 R$ 145.990,82
5 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 23.535.727/0001-79 2 R$ 93.776,71
6 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA 32.542.213/0001-31 5 R$ 60.200,10
7 CONCEITO MULTISERVICE LTDA 16.442.794/0001-83 2 R$ 57.348,67
8 ROSIANE DE SOUSA COSTA 06227 582336 28.391.230/0001-48 2 R$ 50.730,04
9 F DARLEY COELHO-ME 14.469.129/0001-58 1 R$ 38.919,00
10 JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS 27.179.593/0001-51 2 R$ 38.006,00

Consulta de Empenhos

Exportar Dados

Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.

19050001 Empenhado

OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA.

23.460.066/0001-60

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PARA CONSULTA DO PACIENTE FRANCISCO GLADSTONE CAMELO LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Data: 19/05/2026
Empenhado: R$ 3.248,00
Liquidado: R$ 3.248,00
Pago: R$ 0,00
019 - Secretaria Municipal de Saude Saúde 3 Receita de imposto e
18050007 Empenhado

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA

32.542.213/0001-31

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar para os Alunos do Programa Aee.

Data: 18/05/2026
Empenhado: R$ 1.036,52
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Transferência de rec
18050006 Empenhado

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA

32.542.213/0001-31

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar para os Alunos do Programa Eja.

Data: 18/05/2026
Empenhado: R$ 8.589,19
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Recursos não vincula
18050005 Empenhado

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA

32.542.213/0001-31

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar para os Alunos do Programa Ensino Fundamental.

Data: 18/05/2026
Empenhado: R$ 29.861,54
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Transferência de rec
18050004 Empenhado

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA

32.542.213/0001-31

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar para os Alunos do Programa Pré-Escola.

Data: 18/05/2026
Empenhado: R$ 10.245,51
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Transferência de rec
18050003 Empenhado

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA

32.542.213/0001-31

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar para os Alunos do Programa Creche.

Data: 18/05/2026
Empenhado: R$ 10.467,34
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Transferência de rec
18050002 Empenhado

SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

23.535.727/0001-79

(Hospital).Aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.

Data: 18/05/2026
Empenhado: R$ 44.881,16
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
022 - Hospital Municipal de Catunda Saúde 3 Outras vinculações d
18050001 Empenhado

SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

23.535.727/0001-79

(Atenção Básica).Aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.

Data: 18/05/2026
Empenhado: R$ 48.895,55
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
019 - Secretaria Municipal de Saude Saúde 3 Receita de imposto e
15050001 Empenhado

FRANCISCO NASCIMENTO SARAIVA

041993

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Data: 15/05/2026
Empenhado: R$ 1.950,00
Liquidado: R$ 1.950,00
Pago: R$ 0,00
019 - Secretaria Municipal de Saude Saúde 3 Receita de imposto e
13050002 Empenhado

MARCELO PEREIRA DE SOUSA

953753

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

Data: 13/05/2026
Empenhado: R$ 1.380,00
Liquidado: R$ 1.380,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
13050001 Empenhado

OSEIRTON MARTINS DE MESQUITA

046943

aquisição de buffet completo e coffe break destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.

Data: 13/05/2026
Empenhado: R$ 2.700,00
Liquidado: R$ 2.700,00
Pago: R$ 0,00
019 - Secretaria Municipal de Saude Saúde 3 Receita de imposto e
12050001 Empenhado

FERNANDA JORGE ALVES

443533

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Data: 12/05/2026
Empenhado: R$ 1.060,00
Liquidado: R$ 1.060,00
Pago: R$ 0,00
019 - Secretaria Municipal de Saude Saúde 3 Receita de imposto e
11050030 Empenhado

KARLYSON GOMES DE BRITO

338183

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSSORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 750,00
Liquidado: R$ 750,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
11050029 Empenhado

MANOEL IVAN LOURENCO DE SALES

588003

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 7.125,00
Liquidado: R$ 7.125,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
11050028 Empenhado

DANIELA ALVES DA SILVA

888963

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESSPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 550,00
Liquidado: R$ 550,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
11050027 Empenhado

ALICE DA SILVA MOREIRA

170463

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESSPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 1.621,00
Liquidado: R$ 1.621,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
11050026 Empenhado

PAULO CERGIO FARIAS

970483

CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 1.621,00
Liquidado: R$ 1.621,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
11050025 Empenhado

LUIZ GUSTAVO SOUSA DA SILVA

512663

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 2.300,00
Liquidado: R$ 2.300,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
11050024 Empenhado

JOSE ALYSON MARTINS RODRIGUES

112843

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 1.621,00
Liquidado: R$ 1.621,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
11050023 Empenhado

PAULO CESAR FERREIRA DE MESQUITA

335823

CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NO NAPD NÚCLEO DE ENSINO PSICOPEDAGÓGICO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 1.621,00
Liquidado: R$ 1.621,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
11050022 Empenhado

ERIVELTON FERREIRA PINTO

954753

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NO NAPD DE ENSINO PSICOPEDAGÓGICO, JUNTO À SEC. DE EDUCAÇÃO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 1.621,00
Liquidado: R$ 1.621,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
11050021 Empenhado

ANTONIO RODRIGUES FERREIRA

817157

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICOS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL RAIMUNDO GONÇALVES DAMASCENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 1.820,00
Liquidado: R$ 1.820,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
11050020 Empenhado

FRANCISCO HEULLEN ARAUJO ALVES

951323

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 1.620,00
Liquidado: R$ 1.620,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
11050019 Empenhado

JANIELE LOURENÇO DA COSTA

516353

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 1.621,00
Liquidado: R$ 1.621,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e
11050018 Empenhado

RITA MARIA PEREIRA GOMES

699233

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SUBISTITUINDO A SERVIDORA MATIA ELANICE FREIRE RODRIGUES DA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Data: 11/05/2026
Empenhado: R$ 1.621,00
Liquidado: R$ 1.621,00
Pago: R$ 0,00
018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto Educação 3 Receita de imposto e

Mostrando 1–25 de 220 empenhos

Fundamentação Legal:

Conforme Art. 48-A, I da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a identificação do beneficiário do pagamento, incluindo nome, CPF ou CNPJ, bem como procedimento licitatório ou dispensa, se for o caso.