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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/03/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 73.697,21 | R$ 0,00 | R$ 73.697,21 | Não se aplica | R$ 73.697,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206825Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO.REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025,CONFORME DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 73.697,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 73.697,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73.697,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/03/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 28.136,36 | R$ 0,00 | R$ 28.136,36 | Não se aplica | R$ 28.136,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206725Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MÉDIO NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO. REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025,CONFORME DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 28.136,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.136,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.136,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/03/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 3.780,00 | Não se aplica | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206525Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 3.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/03/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 5.925,00 | Não se aplica | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206225Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.925,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.925,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/03/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | Não se aplica | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206125Pago
LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO,06 LUGARES 04(QUATRO)PORTAS,AR CONDICIONADO,COM POTÊNCIA MINIMA DE 1.000 CILINDRADA,MOTOR GASOLINA E/OU ÁLCOOL,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 7.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/03/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | Não se aplica | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206025Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN,COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 14 PASSAGEIROS,ANO DE FABRICAÇÃO MÍNINA DE 2017 OU SUPERIOR,PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DO CONTROLE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N°003/2023/PE.09.
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/03/2025 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205925Pago
Prestação de serviços de assessoria técnica na elaboração e acompanhamento de projetos de captação de recursos, bem como suas respectivas prestações de contas, firmados com o Governo Federal e Governo Estadual, junto à Secretaria de Educação e Desporto do Município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/03/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.024,57 | R$ 0,00 | R$ 7.024,57 | Não se aplica | R$ 7.024,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.024,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.024,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.024,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/03/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 | Não se aplica | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159725Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/03/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ -1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 106925Empenhado
por ter sido lançado indevidamente, que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -1,00
AnuladoR$ 1,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5291 a 5300 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.